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今年以来,谯城区审计局扎实开展2019年度预算执行和其他财政收支情况审计,聚焦一级预算单位审计全覆盖,提高财政资金的使用绩效,促进国家重大决策部署的贯彻落实。
一是统筹布局,强化组织管理。认真贯彻落实审计署和省厅关于审计项目和审计组织方式“两统筹”有关规定,在审计项目上,将重大政策措施落实跟踪审计、涉企专项资金补助等审计项目融合到预算执行审计中;在组织方式上,统一工作方案,统一质量标准,集中调配审计力量,统筹项目进度,发挥协同作战优势,有计划、分步骤地推进审计工作。
二是突出审计重点。充分运用信息化审计方式,对全区所有财政一级预算单位的财务数据进行采集,并对采集的数据进行标准化处理,同时在此基础上,对财务数据进行分析,重点关注预算编制与执行、“三公”经费使用、存量资金和贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神等内容,筛查问题疑点,并对发现的疑点进行核查,促进提高预算管理水平、提升财政资金使用绩效。
三是提升审计质量。狠抓质量管理关键环节,使质量提升贯穿审计实施的全过程,全面落实分层级质量控制责任,加强与审计对象的沟通协调,把握关键问题和重大事项,明确审计关注点,注重协同推进,将财政一级预算单位全覆盖审计疑点核查发现的问题,统一纳入区本级预算执行和其他财政收支审计工作报告和审计结果报告。(高军)
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35058302350585号